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资产集团开展制度建设专项审计

时间:2018-11-15 10:50来源:国资办访问量:
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根据市资产集团内部控制建设要求,集团专门组成专项审计组,自2018年11月12日起,对集团及下属子公司制度建立及落实执行情况进行内部审计。

此次审计的重点是全面了解集团及子公司采购、合同、公章使用、货币资金和账户管理相关制度建立及落实执行情况,并进行梳理分析,以查找制度短板,发挥内部审计预防、揭示和抵御的免疫功能和对症下药的治病功能。

目前,已完成了对人力资源公司、国福公司、保安公司等5家子公司的审计工作。此次审计结束后,将根据审计结果出具审计报告,为完善集团及下属子公司的内部控制制度体系建言献策,实现通过审计促进经营管理的目的。

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